Bokslut och årsredovisning
-
Avrundningsdifferens i Visma Bokslut
I årsredovisningen skrivs balans- och resultaträkningen ut i hela kronor. Om saldot på konton innehåller ören måste beloppen avrundas. Det belopp som eventuellt blir över när denna avrundning sker måste placeras någonstans. Placeringen styr du med hjälp av funktionen avrundningsdifferens. Du kan ange olika rader för innevarande respektive föregående år.
-
Beräkningsbilagor har ändrat utseende
Beräkningsbilagorna för upplupna avtalade soc avgifter (Fora) och särskild löneskatt på pensionskostnader har ändrat utseende.
-
Flytta avrundningsdifferens i not
För att arbeta med avrundningsdifferens för en not väljer du Arbeta med – Årsredovisning - Årsredovisning. I noterna sker en summering av exakta värden på respektive rad och därefter avrundning till närmaste heltal. Detta kan leda till att en avrundningsdifferens uppstår mellan raden i Balans- och Resultaträkning och tillhörande not.
-
Koppla not till Ställda panter
Genom denna funktion kan du koppla noter till dokument i årsredovisningen t.ex. Ställda panter
-
Länka in dokument
Om du vill skapa en underbilaga i Visma Bokslut från t ex ditt ordbehandlings- eller kalkylprogram kan du skapa en s k OLE-bilaga.
-
Not med kontoreferens i Årsredovisningen
Om du har skapat en not med en kolumn och kontoreferens, samt angett att noten ska vara numrerad och ha en referens till en balansräkningsrad, kan du få med denna not i bokslutskontrollen.
-
Skapa nytt delårsbokslut eller ny delårsrapport
Här beskriver vi hur du gör ett nytt delårsbokslut eller ny delårsrapport. Du kan också se filmen där Elin visar hur du gör: Skapa delårsbokslut i Visma Bokslut
-
Tillgångar och Eget kapital-skulder på en sida i årsredovisningen
Detta dokument beskriver hur du kan ändra sidbrytningen för din balansräkning i Visma Bokslut.
-
Tips gällande noterna
Programmet kopplar med automatik majoriteten av alla noter till balansräkningen och till den kostnadsslagsindelade eller förkortade resultaträkningen. Använder du den funktionsindelade resultaträkningen görs ingen automatisk koppling. För att ändra koppling eller koppla en okopplad not markerar du noten i dokumentträdet i årsredovisningen och klickar på Ändra-knappen. Klicka därefter på knappen koppla not i dialogrutan. Du letar sedan upp och markerar den rad noten ska vara kopplad till i listan under Referens från balans- och resultaträkning.
