Bokföring
-
Automatfördelningar
Automatfördelning kan du använda för att underlätta ditt bokföringsarbete, exempelvis om du varje månad har återkommande verifikationer som ska bokföras.
-
Avstämning mellan bokföring och reskontra - automatisk
Funktionen Avstämningar hjälper dig att kontrollera att din bokföring är korrekt. Du kan göra avstämning för innevarande och föregående räkenskapsår.
-
Avstämning mellan bokföring och reskontra - manuell
Vid varje månadsavslut bör du göra en avstämning mellan din bokföring och kundreskontra respektive leverantörsreskontra.
-
Budget
I detta dokument kan du läsa hur du lägger upp din budget.
-
Elektronisk skattedeklaration (eSKD) för momsdeklaration
I Visma Förening kan du lämna din momsrapport via internet. Föreningar som vill använda den rutinen måste lämna en ansökan med säkerhetscertifikat tillsammans med föreningens ansökan om att få lämna eSKD till skatteverket. Information, villkor och anmälningsblanketter hittar du på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Där finns också en demoversion som visar hur tjänsten fungerar.
-
Export av SIE
I det här dokumentet beskriver vi hur du gör för att exportera SIE-filer från Visma Förening. Du kan också se filmen Exportera SIE-filer.
-
Idrottens BAS-kontoplan
Idrottens BAS-kontoplan som följer med i version 5.21 av Visma Förening är en ny kontoplan med ny uppställning av resultat- och balansrapport. I detta dokument beskriver vi hur du byter till denna kontoplan och vad du ska tänka på vid ett eventuellt byte. Du kan endast byta kontoplan i samband med att du skapar nytt bokföringsår.Om du ska byta kontoplanstyp eller inte kan du kontrollera med t ex din redovisningsbyrå.
-
Import av verifikationer
Denna import väljer du om du ska importera verifikationer. Du kan också se filmen som beskriver Import av SIE-filer.
-
Konteringsmallar - Leverantörsfaktura
I Visma Förening kan du lägga in konteringsmallar för att förenkla din bokföring. I detta dokument beskriver vi hur du lägger upp och använder en konteringsmall vid registrering av leverantörsfaktura.
-
Konteringsmallar - Löpande bokföring
I Visma Förening kan du lägga in konteringsmallar för att förenkla din bokföring. I detta dokument beskriver vi hur du lägger upp och använder en konteringsmall i din löpande bokföring.
-
Konteringsmallar - Periodisering
I Visma Förening kan du lägga in konteringsmallar för att förenkla din bokföring. I detta dokument beskriver vi hur du lägger upp och använder en konteringsmall för periodisering. En periodisering är en fast kontering som återkommer med ett visst givet intervall, t ex månatlig ombokning av förutbetalda hyror, avskrivningar av bilar.
-
Färdiga konteringsmallar att importera
Vi har gjort ett antal olika konteringsmallar som kan vara bra att ha. Kontrollera att de stämmer med dina förutsättningar, t ex verifikationsserie, konton osv. Konteringsmallarna gäller för löpande bokföring, leverantörsfaktura samt periodiseringar.
-
Konto Periodiseringsfond
I BAS-kontoplanerna har kontot 2112 Periodiseringsfond TAX 2012 tillkommit. Om du skapar ett nytt företag/förening och väljer en baskontoplan finns konto 2112 med. I ditt befintliga företag/förening kan du behöva lägga upp kontot manuellt. Detta dokument beskriver hur du lägger upp detta konto.
-
Moms - vad är det
Moms eller mervärdesskatt som det heter, är en skatt som konsumenterna betalar till staten. Detta görs genom att företag lägger till moms i priset till privatpersoner och därefter redovisar detta till staten. Moms är därför ingen inkomst eller kostnad för företaget.
-
Momskoder i kontoplanen
För att du ska kunna få ut en korrekt momsrapport måste dina konton vara kodade. I de kontoplaner som följer med programmet finns det momsrapportkoder. Om du har skapat eget konto måste du kontrollera om detta konto ska ha momsrapportkod, och i så fall vilken.
-
Momsrapport
Så här skriver du ut din momsrapport.
-
Ny kontoplan
I detta dokument beskriver vi hur du byter kontoplan. Du kan enbart byta kontoplan i samband med att du skapar nytt bokföringsår.
-
Om momsrapporten blir fel
Här kan du läsa vad du kan kontrollera om du tycker att momsrapporten inte stämmer.
-
Programtips Bokföringsmodulen
Här hittar du tips som du kan använda i bokföringsmodulen ditt program.
-
Projekt
Med hjälp av projektredovisning kan du följa upp kostnader och intäkter på egna interna projekt. Du kan ha projektredovisning både på resultatkonton och balanskonton. Projekten är inte bundna till bokföringsår och du kan därför kalkylera och följa upp projekten från projektstart till projektslut även om det sträcker sig över flera år.
-
Resultatenheter
Med hjälp av resultatenheter kan du få bättre uppföljning och kontroll i bokföringen.
-
Skapa nytt bokföringsår
Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt bokföringsår i programmet och vad du bör tänka på vid nytt bokföringsår. Du behöver inte vara klar med det gamla bokföringsåret innan du skapar ett nytt bokföringsår, eftersom du kan arbeta parallellt med två bokföringsår.
-
Summa IB är inte noll vid låsning av bokföringsår
När du försöker låsa ett bokföringsår kan du få ett felmeddelande om att summa ingående balans på konto 1000-2999 ej är noll.
-
Summa utgående balans är inte noll
När du ska låsa ditt bokföringsår kan du få felmeddelande om att summa utgående balans på konto 1000-2999 är ej noll. Bokför redovisat resultat så att balansen blir noll.
-
Uppdatera SRU-koder
För att kunna uppdatera SRU-koderna för taxeringsår 2012 måste du ha installerat SRU-uppdateringen som du hittar på ladda ner-sidan.
-
Uppdatera SRU-koder - fördelning av intäkter
Gäller dig som skriver ut räkenskapsschema för att fördelningen av intäkter ska bli korrekt på räkenskapsschemat.
-
Vanliga frågor - nytt bokföringsår
Här hittar du vanliga frågor i samband med att du skapar nytt bokföringsår.
-
Verifikationer
Detta dokument beskriver hur du registrerar och ändrar verifikationer.
-
Årsavslut i bokföringen
Det här är en beskrivning på hur du gör ett årsavslut i Visma Förening.
