Måste det gamla året vara klart innan jag skapar ett nytt bokföringsår?

Nej, det behöver det inte. Du kan registrera verifikationer på det gamla året genom att gå in på det föregående året under Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår. Du byter enkelt bokföringsår genom att klicka på bokföringsåret längst ner till höger i arbetsbilden.

Vill du att programmet automatiskt ska föra över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående bokföringsår markerar du Överför UB till IB automatiskt. Du hittar inställningen under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Vill du föra över uppgifterna manuellt kan du antingen registrera de ingående balanserna konto för konto eller välja kommandot Överför UB från föregående år. Detta gör du under Bokföring - Ingående balans. Du kan uppdatera den ingående balansen hur många gånger som helst.

Kundfakturor och leverantörsfakturor påverkas inte av att du har skapat ett nytt bokföringsår.

Tänk på att om du skapar ett nytt bokföringsår och därefter lägger upp ett nytt konto i det gamla bokföringsåret så följer inte detta konto med till det nya bokföringsåret. I det fallet måste du lägga upp kontot på nytt i det nya bokföringsåret, eftersom kontoplanen gäller per bokföringsår.